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省残联关于2014年部门预算编制情况的说明

发布时间:2014-04-14 发布人:本站编辑浏览次数:

一、省残联职责

省残联由省政府领导同志联系,业务上接受省政府有关部门对口指导,在省计划中单列户头,与各市地建立业务关系,其主要职责是:一是听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。二是团结、教育残疾人,尊守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为社会主义建设贡献力量。三是弘扬人道主义、宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。五是协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领导和管理。六是承担省政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。七是指导和管理各类残疾人社团组织。八是开展残疾人事业的国际交流与合作。九是承担政府交办的其他工作。
   二、人员基本情况

省残联机关及所属2个事业单位总人数为128人,其中在职职工99人,离休人员1人,退休人员27人,退养人员1人。

省残联机关在职职工42人,离休人员1人,退休人员21人,退养人员1人;所属事业单位在职人员57人,退休人员6人。      

三、预算安排情况  

收支预算总表

部门:省残联人联合会                   单位:万元

 支出预算表 

部门:黑龙江省残疾人联合会                   单位:万元

政府性基金预算支出表

部门:黑龙江省残疾人联合会                    单位:万元

三公”经费财政拨款支出表

部门:黑龙江省残疾人联合会                     单位:万元

(一)2014年部门预算收入安排说明

省残联2014年部门总收入3114.89万元,同比减少27%其中:财政拨款 1573.53万元,同比减少4%,原因是预算项目减少。预算内管理的政府性基金收入1541.36万元,同比减少41%。原因也是预算项目减少。 

(二)2014年部门预算支出安排说明 

按照收支平衡原则,部门总支出安排3114.89万元,同比减少27%,其中: 

1、工资福利支出:共计541.77万元,同比增长3%(原因是工资滚动增加)。其中:会机关  284.60万元,其他事业单位257.17万元。 

2、商品和服务支出:共计2258.30万元,同比减少34%(原因是预算项目减少)。其中:会机关686.64万元,其他事业单位1571.66万元。 

3、对个人和家庭补助支出:共计292.82万元,同比增长8%(原因是提租补贴增加)。

4、其中:会机关205.72万元,其他事业单位87.10万元。 

5、其他资本性支出:共计22万元,其中:其他事业单位22万元。


来源: 省残联